Faktúra č. DFB/26/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0099
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 24.04.2026
  • Celková hodnota: 260,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 07/04/2026
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
07/04/2026 Na základe verejného obstarávania si objednávame u Vás čistiace prostriedky na kalendárny rok 2026 v celkovej výške 9874,13 Eur s DPH Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 260,60 € 16.04.2026 27.04.2026 Objednávka
Tlačiť