Faktúra č. DFB/25/0265

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0265
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: 112,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 39/09/2025
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
39/09/2025 Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 GLAstav 46109056 112,91 € 16.09.2025 01.10.2025 Objednávka
Tlačiť