Faktúra č. DFB/25/0242

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0242
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.09.2025
  • Celková hodnota: 150,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/09/2025
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
14/09/2025 Na základe výsledkov verejného obstarávania si objednávame u Vás čistiace prostriedky na kalendárny rok 2025 v celkovej výške 5100,32 Eur s DPH. Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 150,40 € 11.09.2025 18.09.2025 Objednávka
Tlačiť