Faktúra č. DFB/25/0124

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 22.05.2025
  • Celková hodnota: 553,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 09/05/2025
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
09/05/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu - tonery podľa potreby. Spojená škola, Sabinov 42383153 Magic print s.r.o. 36617661 553,50 € 16.05.2025 29.05.2025 Objednávka
Tlačiť