Faktúra č. DFB/25/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar
  • Dátum doručenia: 14.05.2025
  • Celková hodnota: 71,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 03/04/2025
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/04/2025 Objednávam si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 71,17 € 01.04.2025 19.05.2025 Objednávka
Tlačiť