Faktúra č. DFB/25/0117
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: STAV - MAJO , s.r.o.
- IČO: 36506541
- Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany nad Torysou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0117
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 13.05.2025
- Celková hodnota: 12,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 04/04/2025
- Dátum zverejnenia: 23.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | STAV - MAJO , s.r.o. | 36506541 | 12,02 € | 01.04.2025 | 15.05.2025 | Objednávka |