Faktúra č. DFB/25/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar do kosačky
  • Dátum doručenia: 06.05.2025
  • Celková hodnota: 102,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 16/04/2025
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
16/04/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 Marián Šupa 11906022 102,10 € 29.04.2025 15.05.2025 Objednávka
Tlačiť