Faktúra č. DFB/25/0064

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0064
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 19.03.2025
  • Celková hodnota: 670,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/02/2025
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/02/2025 Na základe výsledkov verejného obstarávania si objednávame u Vás čistiace prostriedky na kalendárny rok 2025 v celkovej výške 5100,32 Eur s DPH. Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 5 100,32 € 25.02.2025 07.03.2025 Objednávka
Tlačiť