Faktúra č. DFB/25/0023

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 03.02.2025
  • Celková hodnota: 103,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 02/01/2025
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
02/01/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. 52968022 103,68 € 10.01.2025 05.02.2025 Objednávka
Tlačiť