Faktúra č. DFB/25/0022

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 03.02.2025
  • Celková hodnota: 452,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 05/01/2025
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
05/01/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 Pil Stav,s.r.o. 36478962 452,98 € 16.01.2025 05.02.2025 Objednávka
Tlačiť