Faktúra č. DFB/25/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: oceľový tlačový plát
  • Dátum doručenia: 10.01.2025
  • Celková hodnota: 75,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 01/01/2025
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01/01/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 LUNETA, s.r.o. 31371248 75,33 € 10.01.2025 23.01.2025 Objednávka
Tlačiť