Faktúra č. DFB/24/0373

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0373
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 25.11.2024
  • Celková hodnota: 1 487,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 38/11/2024
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
38/11/2024 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 1 487,76 € 25.11.2024 05.12.2024 Objednávka
Tlačiť