Faktúra č. DFB/24/0325

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0325
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a papiernicky tovar
  • Dátum doručenia: 06.11.2024
  • Celková hodnota: 712,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 01/10/2024
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01/10/2024 Objednávame si u Vás kancelársky a papiernícky tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 EPoS SB Sabinov 17085861 712,01 € 01.10.2024 26.11.2024 Objednávka
Tlačiť