Faktúra č. DFB/24/0323
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0323
- Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál
- Dátum doručenia: 06.11.2024
- Celková hodnota: 469,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 59/10/2024
- Dátum zverejnenia: 13.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59/10/2024 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 469,88 € | 30.10.2024 | 09.11.2024 | Objednávka |