Faktúra č. DFB/24/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar
  • Dátum doručenia: 04.11.2024
  • Celková hodnota: 720,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 57/10/2024
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
57/10/2024 Objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. 52968022 720,17 € 31.10.2024 12.11.2024 Objednávka
Tlačiť