Faktúra č. DFB/24/0253
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: STAV - MAJO , s.r.o.
- IČO: 36506541
- Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany nad Torysou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0253
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar
- Dátum doručenia: 07.10.2024
- Celková hodnota: 113,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/09/2024
- Dátum zverejnenia: 19.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2024 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | STAV - MAJO , s.r.o. | 36506541 | 113,87 € | 27.09.2024 | 10.10.2024 | Objednávka |