Faktúra č. DFB/24/0165

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: lomový kameň
  • Dátum doručenia: 03.07.2024
  • Celková hodnota: 447,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 05/06/2024
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
05/06/2024 Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 S.F.Bouw, s.r.o. 43929125 447,92 € 12.06.2024 23.07.2024 Objednávka
Tlačiť