Faktúra č. DFB/24/0150
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0150
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 13.06.2024
- Celková hodnota: 580,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/06/2024
- Dátum zverejnenia: 25.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2024 | Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu uvedený v prílohe. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Ferenc TOPO Prešov | 32923244 | 580,62 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Objednávka |