Faktúra č. DFB/24/0039
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0039
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
- Dátum doručenia: 28.02.2024
- Celková hodnota: 145,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/02/2024
- Dátum zverejnenia: 12.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2024 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 146,00 € | 02.02.2024 | 07.03.2024 | Objednávka |