Faktúra č. DFB/23/0304
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0304
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a papiernicky tovar
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota: 849,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/11/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2023 | Objednávame si u Vás kancelársky a papiernícky tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 850,00 € | 07.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka |