Faktúra č. DFB/23/0304

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0304
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a papiernicky tovar
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota: 849,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 03/11/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/11/2023 Objednávame si u Vás kancelársky a papiernícky tovar podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 EPoS SB Sabinov 17085861 850,00 € 07.11.2023 19.12.2023 Objednávka
Tlačiť