Faktúra č. DFB/23/0286
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0286
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 24.11.2023
- Celková hodnota: 961,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/11/2023
- Dátum zverejnenia: 07.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2023 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Ferenc TOPO Prešov | 32923244 | 980,00 € | 22.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka |