Faktúra č. DFB/23/0271
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0271
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky tovar
- Dátum doručenia: 07.11.2023
- Celková hodnota: 61,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 40/10/2023
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40/10/2023 | Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 70,00 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Objednávka |