Faktúra č. DFB/23/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 10.10.2023
  • Celková hodnota: 697,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/10/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/10/2023 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 700,00 € 09.10.2023 18.10.2023 Objednávka
Tlačiť