Faktúra č. DFB/23/0177

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0177
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a papiernicky tovar
  • Dátum doručenia: 05.09.2023
  • Celková hodnota: 977,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 06/08/2023
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
06/08/2023 Objednávame si u Vás papiernícky a kancelársky tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 EPoS SB Sabinov 17085861 1 000,00 € 22.08.2023 04.09.2023 Objednávka
Tlačiť