Faktúra č. DFB/23/0125

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 30.06.2023
  • Celková hodnota: 52,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/06/2023
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/06/2023 Objenávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 PAPERA s.r.o. 46082182 53,00 € 28.06.2023 24.07.2023 Objednávka
Tlačiť