Faktúra č. DFB/23/0119
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0119
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 22.06.2023
- Celková hodnota: 361,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/06/2023
- Dátum zverejnenia: 30.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2023 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Ferenc TOPO Prešov | 32923244 | 362,00 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Objednávka |