Faktúra č. DFB/23/0116

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0116
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 19.06.2023
  • Celková hodnota: 110,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 04/06/2023
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
04/06/2023 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 Magic print s.r.o. 36617661 110,40 € 16.06.2023 22.06.2023 Objednávka
Tlačiť