Faktúra č. DFB/23/0098

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0098
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 25.05.2023
  • Celková hodnota: 686,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 08/05/2023
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
08/05/2023 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 700,00 € 23.05.2023 01.06.2023 Objednávka
Tlačiť