Faktúra č. DFB/23/0082

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a papiernicky tovar
  • Dátum doručenia: 03.05.2023
  • Celková hodnota: 76,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 06/04/2023
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
06/04/2023 Objednávame si u Vás kancelársky a papiernícky tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 EPoS SB Sabinov 17085861 77,00 € 28.04.2023 11.05.2023 Objednávka
Tlačiť