Faktúra č. DFB/23/0073

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0073
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 24.04.2023
  • Celková hodnota: 595,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 03/04/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/04/2023 objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 596,00 € 20.04.2023 03.05.2023 Objednávka
Tlačiť