Faktúra č. DFB/23/0063

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0063
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar
  • Dátum doručenia: 04.04.2023
  • Celková hodnota: 137,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 04/03/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
04/03/2023 Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 MASTAF s.r.o. 36504068 140,00 € 21.03.2023 13.04.2023 Objednávka
Tlačiť