Faktúra č. DFB/23/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
  • Dátum doručenia: 23.03.2023
  • Celková hodnota: 66,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 02/03/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
02/03/2023 Objednávame si u Vás toaletný papier podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 70,00 € 20.03.2023 30.03.2023 Objednávka
Tlačiť