Faktúra č. DFB/23/0033

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0033
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 105,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 01/02/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01/02/2023 Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 GLAstav 46109056 300,00 € 03.02.2023 13.02.2023 Objednávka
Tlačiť