Faktúra č. DFB/23/0014
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0014
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
- Dátum doručenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 128,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/01/2023
- Dátum zverejnenia: 14.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2023 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 150,00 € | 27.01.2023 | 13.02.2023 | Objednávka |