Faktúra č. DFB/23/0014

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 128,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 08/01/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
08/01/2023 Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 GLAstav 46109056 150,00 € 27.01.2023 13.02.2023 Objednávka
Tlačiť