Faktúra č. DFB/22/0385
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: NETSAT Sabinov
- IČO: 36508632
- Adresa: Prešovská 1, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0385
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 271,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/12/2022
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2022 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NETSAT Sabinov | 36508632 | 271,70 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Objednávka |