Faktúra č. DFB/22/0367
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0367
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 02.12.2022
- Celková hodnota: 1 186,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09/11/2022
- Dátum zverejnenia: 08.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2022 | Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Ferenc TOPO Prešov | 32923244 | 0,00 € | 07.11.2022 | 03.12.2022 | Objednávka |