Faktúra č. DFB/22/0365

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0365
  • Popis fakturovaného plnenia: sada závitových očiek a závitníkov
  • Dátum doručenia: 02.12.2022
  • Celková hodnota: 88,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 36/11/2022
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
36/11/2022 Objednávame si u Vás sadu 110 ks závitových očiek a závitníkov. Spojená škola, Sabinov 42383153 Pro-Tech Shop, s. r. o. 52566269 88,15 € 21.11.2022 02.12.2022 Objednávka
Tlačiť