Faktúra č. DFB/22/0317

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0317
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a papiernicky tovar
  • Dátum doručenia: 04.11.2022
  • Celková hodnota: 370,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 07/10/2022
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
07/10/2022 Objednávame si u Vás kancelársky a papiernícky tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 EPoS SB Sabinov 17085861 0,00 € 12.10.2022 10.11.2022 Objednávka
Tlačiť