Faktúra č. DFB/22/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
  • Dátum doručenia: 03.11.2022
  • Celková hodnota: 452,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 16/10/2022
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
16/10/2022 Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 GLAstav 46109056 0,00 € 18.10.2022 10.11.2022 Objednávka
Tlačiť