Faktúra č. DFB/22/0278

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0278
  • Popis fakturovaného plnenia: kačacie hody - projekt INTERREG
  • Dátum doručenia: 11.10.2022
  • Celková hodnota: 1 380,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/09/2022
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/09/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu a to : kačice, 250 ks lokší, 20 kg červenej kapusty pre projekt "Zvýšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti"-PLSK.03.01.00-18-0186/18-00. Spojená škola, Sabinov 42383153 PPK SK s.r.o. 46820914 0,00 € 29.09.2022 11.10.2022 Objednávka
Tlačiť