Faktúra č. DFB/22/0277

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0277
  • Popis fakturovaného plnenia: obrus, servítky - projekt INTERREG
  • Dátum doručenia: 11.10.2022
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29/09/2022
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29/09/2022 Objednávame si u Vás obrus v rolke biely 12 ks, servítky biele 6 ks a servítky so vzorom 6 ks pre projekt „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti“-PLSK.03.01.00-18-0186/18-00. Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Matúš Marcinko - DAMAD 40289303 0,00 € 30.09.2022 13.10.2022 Objednávka
Tlačiť