Faktúra č. DFB/22/0243
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0243
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 27.09.2022
- Celková hodnota: 543,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 21/09/2022
- Dátum zverejnenia: 30.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2022 | Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 0,00 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Objednávka |