Faktúra č. DFB/22/0243

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0243
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 27.09.2022
  • Celková hodnota: 543,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/09/2022
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/09/2022 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 PAPERA s.r.o. 46082182 0,00 € 26.09.2022 30.09.2022 Objednávka
Tlačiť