Faktúra č. DFB/22/0211
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0211
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 31.08.2022
- Celková hodnota: 1 054,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/08/2022
- Dátum zverejnenia: 08.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Ferenc TOPO Prešov | 32923244 | 0,00 € | 26.08.2022 | 07.09.2022 | Objednávka |