Faktúra č. DFB/22/0211

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 31.08.2022
  • Celková hodnota: 1 054,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 06/08/2022
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
06/08/2022 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 0,00 € 26.08.2022 07.09.2022 Objednávka
Tlačiť