Faktúra č. DFB/22/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 04.07.2022
  • Celková hodnota: 80,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 02/06/2022
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
02/06/2022 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 GLAstav 46109056 0,00 € 13.06.2022 23.06.2022 Objednávka
Tlačiť