Faktúra č. DFB/22/0121

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0121
  • Popis fakturovaného plnenia: osušky
  • Dátum doručenia: 03.05.2022
  • Celková hodnota: 208,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 01/05/2022
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01/05/2022 Objednávame si u Vás osušky podľa vlastného výberu v počte 40 kusov Spojená škola, Sabinov 42383153 EMI Sabinov, s.r.o. 46726608 0,00 € 02.05.2022 13.05.2022 Objednávka
Tlačiť