Faktúra č. DFB/22/0114

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0114
  • Popis fakturovaného plnenia: sada 10 frézových vrtákov
  • Dátum doručenia: 26.04.2022
  • Celková hodnota: 61,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 05/04/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
05/04/2022 Objednávame si u Vás sadu frézovacích vrtákov podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 ECLIPSERA s.r.o. 28812662 0,00 € 25.04.2022 28.04.2022 Objednávka
Tlačiť