Faktúra č. DFB/22/0049

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0049
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar
  • Dátum doručenia: 09.03.2022
  • Celková hodnota: 37,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 06/02/2022
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
06/02/2022 Objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Kropiľák Jozef 40289923 0,00 € 15.02.2022 28.02.2022 Objednávka
Tlačiť