Faktúra č. DFB/22/0049
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Kropiľák Jozef
- IČO: 40289923
- Adresa: Hviezdoslavova 10, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0049
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar
- Dátum doručenia: 09.03.2022
- Celková hodnota: 37,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/02/2022
- Dátum zverejnenia: 17.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2022 | Objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Kropiľák Jozef | 40289923 | 0,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Objednávka |