Faktúra č. DFB/22/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky tovar
  • Dátum doručenia: 02.03.2022
  • Celková hodnota: 159,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 03/02/2022
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/02/2022 Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 EPoS SB Sabinov 17085861 0,00 € 03.02.2022 15.02.2022 Objednávka
Tlačiť