Faktúra č. DFB/22/0037
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: Priemyselná štvrť 10, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0037
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar
- Dátum doručenia: 01.03.2022
- Celková hodnota: 114,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/02/2022
- Dátum zverejnenia: 04.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2022 | Objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | MASTAF s.r.o. | 36504068 | 0,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Objednávka |