Faktúra č. DFB/22/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 01.02.2022
  • Celková hodnota: 89,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 01/01/2022
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01/01/2022 Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 MASTAF s.r.o. 36504068 0,00 € 07.01.2022 18.01.2022 Objednávka
Tlačiť